內部控制制度

 

6966集团网站內部控制制度

  本校於100年1月10日第八屆董事會第六次會議審議通過「財團法人6966集团网站內部控制制度實施辦法」及「6966集团网站內部控制制度實施辦法」,於101學年度上學期完成內部控制制度建置,於101學年度成立內部稽核小組,並於102學年度正式成立內部稽核委員會,透過定期檢核,衡量現行人事、財務與營運所訂政策、作業程序之有效性及遵循程度,確保學校內部控制制度推動成效;考量「內部控制」強調內控制度之設計與執行,「內部稽核」則著重監督與查核,為明確區隔兩者功能,避免職能衝突,強化內部稽核之超然獨立性,於105學年度成立內部控制委員會,以檢視營運風險,檢討並強化內部控制作業,提升整體營運效能,其下設內部控制推動小組,統籌各項內部控制推動作業規劃事宜。   

  內部控制制度相關辦法:

   ●6966集团网站內部控制制度實施辦法

   ●6966集团网站內部控制委員會組織辦法

   ●6966集团网站內部稽核實施辦法

   ●財團法人6966集团网站內部控制制度實施辦法

   ●財團法人6966集团网站內部稽核實施辦法

 
  依第十屆董事會第八次會議(108年11月18日)決議,學校內部控制制度實施手冊之修訂,授權校長核定後頒布,學校法人董事會內部控制制度實施手冊之修訂,授權董事長核定後頒布;二者之修訂重點皆須定期提報董事會議核備。

  內部控制作業程序及內部控制點:

   ●6966集团网站內部控制制度作業程序及內部控制點

   ●財團法人6966集团网站內部控制制度作業程序及內部控制點

  

  內部稽核作業程序:

   ●6966集团网站內部稽核作業程序

   ●財團法人6966集团网站內部稽核實施作業程序

 

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機制與作法

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